Číslo objednávky |
Doručená |
Dodávateľ |
Suma |
Poznámka |
VO/0001/18 |
3.1.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
281,00 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
VO/0002/18 |
9.1.2018 |
T.C.T.,spol. s.r.o. |
11 130,00 |
Lyžiarské kurzy _ stravovanie |
VO/0003/18 |
9.1.2018 |
T.C.T.,spol. s.r.o. |
12 720,00 |
Lyžiarské kurzy _ ubytovanie |
VO/0004/18 |
18.1.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
168,00 |
GJP - hygienické prostriedky |
VO/0005/18 |
19.1.2018 |
MACON - Marián Oravec |
420,00 |
Oprava telfónneho vedenia a výmena poškodených telefónnych prístrojov |
VO/0006/18 |
19.1.2018 |
ŠEVT, a.s. |
450,00 |
Tlačivá pedagogický proces |
VO/0007/18 |
30.1.2018 |
asc Applid Software Con. |
149,00 |
ŠJ - oprava stravovacej hardvérovej zostavy |
VO/0008/18 |
30.1.2018 |
MORGAN STELL,s.r.o. |
90,00 |
Bezpečnostné kľúče od vchodových dverí |
VO/0009/18 |
5.2.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
347,80 |
GJP - čistiace prostriedky |
VO/0010/18 |
7.2.2018 |
Duprint s.r.o. |
63,00 |
ŠJ - poštové poukážky |
VO/0011/18 |
13.2.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
129,19 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
VO/0012/18 |
5.3.2018 |
Martin Tretina |
162,45 |
Oprava veľkokuchynského zariadenia |
VO/0013/18 |
5.3.2018 |
Be Safe s.r.o. |
85,00 |
Odborná prehliadka plynového zariadenia |
VO/0014/18 |
13.3.2018 |
Vladimír Micenko |
150,00 |
Odborná prehliadka telocvičného náradia |
VO/0015/18 |
13.3.2018 |
Be Safe s.r.o. |
120,00 |
Odborná prehliadka OTS |
VO/0016/18 |
28.3.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
145,61 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
VO/0017/18 |
11.4.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
791,14 |
GJP - hygienické prostriedky |
VO/0019/18 |
17.4.2018 |
Kalman-kominárstvo |
40,00 |
Revízia komínov |
VO/0020/18 |
25.4.2018 |
Vladimír Micenko |
100,00 |
Revízia telocvičného náradia |
VO/0021/18 |
30.4.2018 |
FlameControl, s.r.o. |
140,00 |
Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov |
VO/0022/18 |
30.4.2018 |
Radomír Mihalovič |
764,21 |
Revízia elektrospotrebičov |
VO/0023/18 |
4.5.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
107,35 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
VO/0024/18 |
4.5.2018 |
Be Safe s.r.o. |
60,00 |
Oprava plynových kahanov - laboratórium |
VO/0025/18 |
9.5.2018 |
HEATING PRO, s.r.o. |
717,12 |
Oprava výmenníka na ohrav TUV |
VO/0026/18 |
9.5.2018 |
HEATING PRO, s.r.o. |
648,00 |
Oprava stupačkového vedenia DN 50 |
VO/0027/18 |
23.5.2018 |
Be Safe s.r.o. |
120,00 |
Odborná prehliadka VTZ - TZ |
VO/0028/18 |
1.6.2018 |
LUKO - SK s.r.o. |
88,56 |
Odborná prehliadka výťahu_ŠJ |
VO/0029/18 |
6.6.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
194,38 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
VO/0030/18 |
6.6.2018 |
Milan Grell - GRAFIT |
429,88 |
GJP - kopírovací papier |
VO/0031/18 |
7.6.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
604,25 |
GJP - čistiace a hygienické prostriedky |
VO/0032/18 |
11.6.2018 |
Radomír Mihalovič |
356,69 |
GJP_elektroinštalačné práce |
VO/0033/18 |
12.6.2018 |
SOŠ polygrafická |
130,00 |
Tlačivá - záznam o absencii žiaka |
VO/0034/18 |
13.6.2018 |
Múzeum Červený Kameň |
120,00 |
Vstupné |
VO/0035/18 |
15.6.2018 |
SAD Dunajská Streda |
360,00 |
Autobusová doprava |
VO/0036/18 |
25.6.2018 |
Reštaurácia Belan |
310,00 |
Pohostenie učiteľov |
VO/0037/18 |
20.7.2018 |
Ing. Genc Prebreza-ASAP |
659,70 |
Monitoring a čistenie kanalizácie |
VO/0038/18 |
15.8.2018 |
LMupratovanie |
480,00 |
Upratanie 3. a 4. poschodia |
VO/0039/18 |
27.8.2018 |
Martin Tretina |
105,06 |
Oprava plynového kotla |
VO/0040/18 |
27.8.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
169,56 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
VO/0041/18 |
27.8.2018 |
TERMAX GROUP, s.r.o. |
2124,02 |
Oprava žaluzií v budove školy |
VO/0042/18 |
28.8.2018 |
KONTI a.s. |
1400,96 |
Stavebné práce spevnená plocha |
VO/0043/18 |
28.8.2018 |
KONTI a.s. |
3278,19 |
Oprava ihriska |
VO/0044/18 |
30.8.2018 |
iLunet s.r.o. |
2963,86 |
Bezpečnostný systém |
VO/0045/18 |
31.8.2018 |
Tretina Martin |
261,20 |
ŠJ - kontrola a oprava plynového potrubia |
VO/0046/18 |
6.9.2018 |
TERMAX GROUP, s.r.o. |
272,64 |
Dodanie a montáž 10 ks žaluzí v budove |
VO/0047/18 |
26.9.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
470,33 |
GJP_čistiace prostriedky |
VO/0048/18 |
5.10.2018 |
CHEMIX-D,s.r.o. |
439,56 |
Deratizácia a dezinsekcia budovy školy |
VO/0049/18 |
8.10.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
177,16 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
VO/0050/18 |
17.10.2018 |
Viera Szikorová-SANTECH |
53,52 |
GJP_čistiace prostriedky |
VO/0051/18 |
18.10.2018 |
Radomír Mihalovič |
334,28 |
Oprava el. inštalácie a montáž novej v ŠJ |
VO/0052/18 |
18.10.2018 |
Radomír Mihalovič |
978,00 |
Odborná prehliadka el. inštalácie |
VO/0053/18 |
23.10.2018 |
Duprint, s.r.o. |
48,00 |
ŠJ - tlačivá - stravné lístky A4 |
VO/0054/18 |
24.10.2018 |
Bullux, spol. s r.o. |
49,90 |
ŠJ-materiálno-spotrebné normy a receptúry |
VO/0055/18 |
25.10.2018 |
PRO FYTO-Ing.Bielčik |
40,00 |
Fytopatologický posudok stromu |
VO/0056/18 |
5.11.2018 |
Frape Catering s.r.o. |
317,64 |
ŠJ_pracovné oblečenie |
VO/0057/18 |
8.11.2018 |
DAS Dunajská Strada |
330,00 |
Śkolenie učiteľov_doprava |
VO/0058/18 |
12.11.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
138,96 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
VO/0059/18 |
13.11.2018 |
LUKO-SK s.r.o. |
88,56 |
ŠJ - odborná prehliadka výťahu |
VO/0060/18 |
15.11.2018 |
Kálmán Ladislav |
20,00 |
ŠJ - kontrola a čistenie komínov-plyn.spotrebiče |
VO/0061/18 |
20.11.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
27,50 |
GJP - hrubé vrecia 110x70 |
VO/0062/18 |
21.11.2018 |
GastroRex s.r.o. |
5881,12 |
ŠJ_elektrická pec s príslušenstvom |
VO/0063/18 |
28.11.2018 |
Koller Štefan |
56,00 |
ŠJ_skúška váh a výmena závažia |
VO/0064/18 |
12.12.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
245,44 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
VO/0065/18 |
13.12.2018 |
Elektro servis Dufek |
70,00 |
Servisná oprava plyn.kotla v byte školníka |
VO/0066/18 |
18.12.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
829,68 |
GJP_hygienické prostriedky |
VO/0067/18 |
18.12.2018 |
Veľkoobchod HANCO,a.s |
545,80 |
GJP_čistiace prostriedky |
VO/0068/18 |
18.12.2018 |
Milan Grell - GRAFIT |
908,84 |
spotrebný materiál |
VO/0069/18 |
18.12.2018 |
Slov.legálna metrológia |
27,00 |
ŠJ_overenie váh |
VO/0070/18 |
19.12.2018 |
Santech |
599,47 |
GJP - priem.vozík a čistiace prostriedky |
VO/0071/18 |
19.12.2018 |
Milan Grell - GRAFIT |
45,00 |
spotrebný materiál |
VO/0072/18 |
20.12.2018 |
ŠEVT a.s. |
290,82 |
Pentelky na biele tabule |